Empenhos

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas — dados da Câmara (SICOM/TCE-MG).

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R$ 9.935.809,97 Total empenhado
R$ 721.889,87 Total liquidado
R$ 635.039,73 Total pago
Nº Empenho Data Tipo Credor(es) Descrição Empenhado Liquidado Pago
LEG-2025-0111 12/02/2025 Ordinário SALUS ELEVADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0109 12/02/2025 Ordinário SALUS ELEVADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0100 12/02/2025 Ordinário IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0098 12/02/2025 Ordinário IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0087 12/02/2025 Ordinário VIVO S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... R$ 928,25 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0066 12/02/2025 Ordinário CONCEPT SOLUTIONS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0064 12/02/2025 Ordinário CONCEPT SOLUTIONS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0038 12/02/2025 Ordinário CEMIG DISTRIBUICAO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... R$ 3.799,54 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0021 12/02/2025 Ordinário SALUS ELEVADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0019 12/02/2025 Ordinário SALUS ELEVADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0006 12/02/2025 Ordinário BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0003 12/02/2025 Ordinário IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0001 12/02/2025 Ordinário IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0326 07/02/2025 Ordinário BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0194 07/02/2025 Ordinário TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTO... R$ 1.550,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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