Empenhos

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas — dados da Câmara (SICOM/TCE-MG).

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R$ 9.935.809,97 Total empenhado
R$ 721.889,87 Total liquidado
R$ 635.039,73 Total pago
Nº Empenho Data Tipo Credor(es) Descrição Empenhado Liquidado Pago
LEG-2025-0151 Ordinário MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0137 Ordinário DIOCESAR DA SILVA MENDONCA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, INCLUIN... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0134 Ordinário TRB TELECOM SERVIÇOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTO... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0118 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0103 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0086 Ordinário LeM CONSULTORIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0083 Ordinário CART REG.TITULOS E DOC.REG.CIVIL PESSOAS JURIDICAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A DESPESAS DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS ATENDENDO A C... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0079 Ordinário MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER OS SERVIÇOS C... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0063 Ordinário CONCEPT SOLUTIONS VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUAL... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0059 Ordinário EMBRATEL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE PLANO MUITO MAIS 21 CORPORATIVO... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0055 Ordinário AR WCLICK CERTIFICADO DIGITAL EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO PESSOA FÍ... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0050 Ordinário GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO N... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0035 Ordinário CEMIG DISTRIBUICAO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0017 Ordinário SALUS ELEVADORES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,... R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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