Empenhos

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas — dados da Câmara (SICOM/TCE-MG).

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R$ 9.935.809,97 Total empenhado
R$ 721.889,87 Total liquidado
R$ 635.039,73 Total pago
Nº Empenho Data Tipo Credor(es) Descrição Empenhado Liquidado Pago
84259241 20/02/2020 Ordinário DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259242 20/02/2020 Ordinário ISRAEL GOMES LEITE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A CAMARA MUNICIP... R$ 2.701,80 R$ 0,00 R$ 0,00
84259243 20/02/2020 Ordinário ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREV... R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259244 20/02/2020 Ordinário ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259251 20/02/2020 Ordinário ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259252 20/02/2020 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA E DEMAIS SERVIÇOS PRE... R$ 196,25 R$ 0,00 R$ 0,00
84259234 19/02/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... R$ 30.995,68 R$ 0,00 R$ 0,00
84259253 19/02/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... R$ 3.874,46 R$ 0,00 R$ 0,00
84259254 19/02/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... R$ 14.945,54 R$ 0,00 R$ 0,00
84259231 18/02/2020 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... R$ 190,79 R$ 0,00 R$ 0,00
84259232 18/02/2020 Ordinário ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SEVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PREV... R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259233 18/02/2020 Ordinário TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... R$ 109,71 R$ 0,00 R$ 0,00
84259236 18/02/2020 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... R$ 111,44 R$ 0,00 R$ 0,00
84259240 18/02/2020 Ordinário MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
84259245 18/02/2020 Ordinário MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Exibindo 1981–1995 de 2.099 registros