Empenhos

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas — dados da Câmara (SICOM/TCE-MG).

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R$ 9.935.809,97 Total empenhado
R$ 721.889,87 Total liquidado
R$ 635.039,73 Total pago
Nº Empenho Data Tipo Credor(es) Descrição Empenhado Liquidado Pago
LEG-2025-0022 14/04/2025 Ordinário BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... R$ 12,69 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0007 14/04/2025 Ordinário IGAP NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO À INTERNET - MÍNIMO... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0126 11/04/2025 Ordinário CEMIG DISTRIBUICAO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... R$ 3.587,81 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0041 11/04/2025 Ordinário CEMIG DISTRIBUICAO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE AD... R$ 3.587,81 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0416 09/04/2025 Ordinário VIVO S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... R$ 1.031,88 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0091 09/04/2025 Ordinário VIVO S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUIND... R$ 1.031,88 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0408 26/03/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA... R$ 6.126,33 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0400 26/03/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂM... R$ 48.593,52 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0392 26/03/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... R$ 16.672,56 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0384 26/03/2025 Ordinário FOLHA DE PAGAMENTO/CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERV... R$ 13.640,29 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0342 26/03/2025 Ordinário BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 2121-0 A... R$ 142,83 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0235 26/03/2025 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... R$ 141,84 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0190 26/03/2025 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Valor que se empenha para cobrir despesas referente as contribuições previdenciárias do INSS, da par... R$ 141,84 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0187 26/03/2025 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... R$ 4.882,36 R$ 0,00 R$ 0,00
LEG-2025-0174 26/03/2025 Ordinário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS D... R$ 9.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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