Empenhos

Despesas empenhadas, liquidadas e pagas — dados da Câmara (SICOM/TCE-MG).

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R$ 9.935.809,97 Total empenhado
R$ 721.889,87 Total liquidado
R$ 635.039,73 Total pago
Nº Empenho Data Tipo Credor(es) Descrição Empenhado Liquidado Pago
94372757 25/08/2020 Ordinário ULTRASETA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A... R$ 763,82 R$ 0,00 R$ 0,00
94372761 25/08/2020 Ordinário ISRAEL GOMES LEITE VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS PARA A CAMARA MUNICIP... R$ 1.638,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372745 19/08/2020 Ordinário DREYFUS MARLEY COELHO LUCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO (AUDIO E VÍDEO)... R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372746 19/08/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO E... R$ 14.945,54 R$ 0,00 R$ 0,00
94372747 19/08/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA M... R$ 3.874,46 R$ 0,00 R$ 0,00
94372749 19/08/2020 Ordinário ACTCON SOLUCOES WEB LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS HOSPEDAGEM DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUN... R$ 680,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372750 19/08/2020 Ordinário EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... R$ 109,44 R$ 0,00 R$ 0,00
94372759 19/08/2020 Ordinário ELEVADORES & CONSERVADORES ALIANÇA LTDAME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO (PRE... R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372760 19/08/2020 Ordinário LEANDRO DA SILVA MEDRADO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, ADMI... R$ 3.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372762 19/08/2020 Ordinário TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DA OPERADORA AC... R$ 104,45 R$ 0,00 R$ 0,00
94372763 19/08/2020 Ordinário VIVO S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA OPERAD... R$ 1.482,44 R$ 0,00 R$ 0,00
94372764 19/08/2020 Ordinário NAO INFORMADO VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREA... R$ 30.995,68 R$ 0,00 R$ 0,00
94372765 19/08/2020 Ordinário BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - CO... R$ 10,45 R$ 0,00 R$ 0,00
94372766 19/08/2020 Ordinário MEMORY PROJ. E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A CESSAO DE USO DOS SISTEMAS USADOS PELO SETOR DE CONT... R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
94372751 05/08/2020 Ordinário IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTO DE ACESSO À INTERNET PA... R$ 450,00 R$ 0,00 R$ 0,00

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